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关于开展“小金库”自查自纠工作的通知

发布时间:2023-03-09来源:财务处

各学院、部、处、室,各有关单位:

为深入贯彻落实中央八项规定精神,严肃财经纪律,杜绝公款私存、坐收坐支等现象,经研究,决定开展小金库自查自纠工作。现将有关事项通知如下:

一、工作目标

以自查自纠是否存在小金库”“账外账为重点,切实加强领导干部财经纪律教育,增强领导干部财经纪律观念,规范资金管理和使用工作,对各项收入和支出实施监督,健全和完善我校廉政风险防控机制,确保我校良好的经济秩序和经济环境。

二、工作内容

1.自查有关资金使用管理的工作制度、工作流程是否规范。

2.自查自纠是否存在小金库”“账外账问题,小金库主要表现形式为:虚列支出或以假发票等非法票据骗取资金设立,收入未纳入规定账簿核算设立,以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立,用资产处置、出租收入设立,违规收费、罚款设立,依托其他资金来源却未按有关规定纳入单位账簿管理设立等。

三、工作要求

1.各单位、部门要不断提高政治站位,高度重视此项工作,对是否存在公款不入学校财务账户及是否存在未经学校许可的收费项目情况进行一次全面彻底自查自纠,认真如实填写《小金库”“账外账自查自纠情况报告表》(以下简称《报告表》,无此情况需零报告)。

2.学校监察处、财务处、审计处等部门将通过开展不定期抽查、专项核查等方式对各单位、部门是否依然存在小金库”“账外账情况进行检查,若发现还有自行存放支配账外资金等现象,将依纪依规对相关责任人员进行严肃处理。

3.材料报送要求。各单位、部门安排专人负责自查自纠工作,320日前,将《报告表》纸质版报送至南湖校区行健楼C204室,电子档发至邮箱:cwc@cumt.edu.cn

联系人及联系方式:财务处  沈榆峰  83590222

附件:“小金库”“账外账”自查自纠情况报告表

 

监察处  财务处  审计处

202339


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